Paragraaf raadsbudgetten

Algemeen

Terug naar navigatie - Paragraaf raadsbudgetten - Algemeen

Het gaat in deze paragraaf om de kosten die gemaakt worden voor de gemeenteraad en voor de ondersteuning van de gemeenteraad. Onder ondersteuning wordt verstaan: alles wat direct nodig is om de raad zijn werk als raad te laten doen met inbegrip van de kosten voor de ondersteuning door de griffie en de kosten voor onderzoek ten behoeve van de raad (accountant en Rekenkamer). Ook de kosten voor opleiding van raad en griffie behoren tot het zelfstandig raadsbudget.

De doelstelling van de gemeenteraad omvat het waarborgen van een democratisch bestuur dat effectief, doelmatig, transparant en betrouwbaar functioneert. De betrokkenheid van de inwoner bij het bestuur van onze gemeente is daarbij van wezenlijk belang voor het draagvlak van genomen besluiten.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt de kaders waarbinnen het college van B&W het beleid voor Dronten uitvoert. Ook controleert de gemeenteraad of het college het beleid naar behoren uitvoert en (onvoorziene) problemen afdoende aanpakt.

Raadsbudgetten

Terug naar navigatie - Paragraaf raadsbudgetten - Raadsbudgetten

De raad heeft ten behoeve van het functioneren een eigen budget dat is uitgesplitst in een raadsbudget, een griffiebudget en een rekenkamerbudget. Deze budgetten omvatten onder meer de (onkosten)vergoedingen en opleidingskosten voor raadsleden en burgerraadsleden, de salariskosten van het griffiepersoneel, de kosten van de accountant en het budget voor de rekenkamer.

Per 1 januari 2025 zijn de vergoedingen voor raadsleden en burgerraadsleden met 7,3% gestegen, als gevolg van de indexatie van de cao-lonen. Daarnaast is ook de onkostenvergoeding voor raadsleden gestegen. Verder heeft 1 van de raadsleden gebruik gemaakt van de regeling voor tijdelijke vervanging (16 weken) bij ziekte. Dit heeft geresulteerd in hogere uitgaven op de post raad en raadscommissies. Tot slot is wegens vervanging van de griffier enige tijd een interim-griffier aangesteld (tot 1 april 2025).

Bedragen x €1.000
Lasten en Baten Realisatie 2024 Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025 Verschil
Lasten
Raad en raadscommissies -776 -818 -882 -896 -14
Griffie -450 -422 -461 -405 55
Rekenkamer -12 -40 -68 -34 34
Totaal Lasten -1.238 -1.280 -1.411 -1.335 75
Stortingen
Raad en raadscommissies 0 0 0 0 0